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  会计和审计(jì)哪个(gè)发(fā)展前景比(bǐ)较好些,会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比(bǐ)较好一点是问(wèn):审计和会计哪个(gè)好(hǎo)就(jiù)业(yè)会计专(zhuān)业人员目前较(jiào)为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高,都(dōu)为较小(xiǎo)型的(de)单位的。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会(huì)计(jì)和审计哪(nǎ)个发展前景比较好一(yī)点(diǎn)

  问:审(shěn)计和会计哪个好就(jiù)业

  会计专业人员目前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位。

  而审(shěn)计(jì)专业,尤(yóu)其是(shì)重点(diǎn)学校(xiào)的(de)审计专业就业质量较高(gāo),考取公务员的机会较(jiào)多(duō),有(yǒu)更好(hǎo)的发展(zhǎn)前(qián)景。

  审计和会计各(gè)有(yǒu)长短,学会计比较(jiào)简单,先做帐,考(kǎo)升(shēng)级(jí),初级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳个槽,或者(zhě)在(zài)有(yǒu)前景的单位打升级,待遇都不错(cuò)。

  审计可以去会(huì)计(jì)事务所工作,把(bǎ)注册会计师考下来(lái),出来后(hòu)到大型企业做财(cái)务经理什么(me)的,路(lù)线要高端些,难度也要高,因为注会不是很好考,事(shì)务所的工作(zuò)压力也比(bǐ)较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机(jī)会,会计专业的(de)就业单位较(jiào)多,审计专业(yè)的就业单位较(jiào)少。

  2、论(lùn)就业优劣,会计(jì)专业人员目(mù)前较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位,工资较低。

  而审计专业(yè),尤(yóu)其是(shì)重(zhòng)点学校(xiào)的(de)审(shěn)计专(zhuān)业就业质(zhì)量(liàng)较高(gāo),考取(qǔ)公务员的机会(huì)较多,有更好的发(fā)展(zhǎn)前(qián)景。

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会计(jì)和(hé)审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较(jiào)好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的,都(dōu)是以会计(jì)理论为基础的。

  简单类比,会计就是直(zhí)接记账,而审计就是对会计所记账目的检查、监督。

  会(huì)计(jì)接(jiē)触面(miàn)比较窄,具体工作内容没有太多(duō)创新的空间。

  只要具备(bèi)基本的财(cái)务、税务知识就能应付。

  而审计行(xíng)业对人的素(sù)质要求非常高。

  可(kě)能(néng)接触(chù)到生产、金融证券、房地产等各类行业(yè)客户,即(jí)使是内(nèi)部(bù)审(shěn)计,也需要(yào)涉及对整个企业业务的了解,需要有全局观,对(duì)各(gè)类技(jì)术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就(jiù)业前景,审计(jì)与会(huì)计属于一个专业大类(lèi),就业(yè)广泛性方面(miàn)不如(rú)会计,毕竟财务是(shì)企业职能的必(bì)备,而审计却不一定,单(dān)位内部配(pèi)备审计的毕竟(jìng)是少数,更多(duō)的是(shì)会计(jì)师事(shì)务所和政(zhèng)府单位。

  相对适应面(miàn)就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未(wèi)来的就(jiù)业方向

  (1)政府审计(jì):对政府财政资金的(de)使用进行监督的(de)工作(zuò)内容(róng)。

  工作比较累,经(jīng)常会加班,但福利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所(suǒ):事(shì)务所人员非(fēi)常累,一(yī)年(nián)出差200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个项目完(wán)成直接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审(shěn)在国内企业(yè)一般处于边缘(yuán)化的部(bù)门,升职(zhí)空间不(bù)大。

  但(dàn)会计(jì)和审计(jì)只是职业中的一个过(guò)程,未来发展还(hái)有很长的路(lù)要走,关于审计与会(huì)计隐(yǐn)嫌(xián)友可以考的证书(shū),二者领域内的职称类证书是(shì)必须要的考的!

  共同(tóng)都(dōu)可以考的证书是注册会计师,注册会计师(shī)证书涵盖的(de)内容比较广,会计、审计的内容都是包括(kuò)的,所以难度(dù)是非常大的!

  注册会计师拥(yōng)有在审计报报告上签字的(de)唯一权利,注(zhù)册会计师的方向是审计的方向,想要进(jìn)入会计师事务所工作的考生,注会(huì)证书可(kě)以(yǐ)说是(shì)非常(cháng)好的敲(qiāo)门砖!在事务(wù)所累(lèi)计的(de)经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计(jì)的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会计报表等(děng)财务会计资料及(jí)其所(suǒ)反映的(de)财(cái)政、财务收支活动(dòng)的(de)真实、合法、效(xiào)益进行审查和评(píng)价。

  审(shěn)计需(xū)要(yào)以会(huì)计(jì)资料为前(qián)提(tí)和(hé)基础(chǔ),离开(kāi)了财务会(huì)计资料,审计工作很难进行。

  2.会计活动(dòng)是(shì)经济(jì)管理的重(zhòng)要组成部分,它(tā)本身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在审计产生之初(chū),审计人员主要从(cóng)审查会(huì)计资料入手,对(duì)会计资料中(zhōng)反(fǎn)映的(de)问题进行审(shěn)查(chá)。

  二、审计与会计(jì)的区别

  1.产生的前提不同(tóng)

  会计是为了加强经济管理,适应对劳动耗(hào)费(fèi)和(hé)劳动(dòng)成(chéng)果进行(xíng)核算和分析的需要而产生的;审计是因经济(jì)监(jiān)督的需要,即为了确定经营者或其他受托管理者的经济责任的需要而产生的(de)。

  2.两者性(xìng)质不同

  会(huì)计是经(jīng)营管理的重要组成(chéng)部分(fēn),主要(yào)是对生产经营(yíng)或管(guǎn)理过程进行反映和监督;审计则处(chù)于具体的(de)经营管理之(zhī)外(wài),是经(jīng)济监(jiān)督的重要组成部分,主(zhǔ)要对财政(zhèng)、财务收支及其他经济活动(dòng)的真实、合法和效益进行审查(chá),具(jù)有外在(zài)性和独立(lì)性。

  3.两者(zhě)对象不(bù)同

  会计的对(duì)象主(zhǔ)要(yào)是资金运(yùn)动过程,审计的(de)对象(xiàng)主要是会计资料和(hé)其他(tā)经济信息所(suǒ)反映的(de)经济活动(dòng)。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计方法(fǎ)体系(xì)由会计(jì)核算、会计分(fēn)析、会(huì)计(jì)检查三部分组成46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗,包括(kuò)了记账、算账、报账(zhàng)、用账、查账等(děng)内容(róng),其中包括设置账户(hù)、复式记账、填制凭证(zhèng)、登记(jì)账簿、成本计(jì)算、财(cái)产清(qīng)查、会计报表等方法,其目的是为管理(lǐ)和决(jué)策提(tí)供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方法(fǎ)、管理方法(fǎ)等组成,而实施方法(fǎ)主(zhǔ)要是为了(le)确定审计事(shì)项、收集、对照标(biāo)准评价,提(tí)出与决定,使用(yòng)资(zī)料检(jiǎn)查(chá)法、实物检查(chá)法、审计调(diào)查(chá)法、审计分析法、审计抽样(yàng)法(fǎ)等,其目的是为(wèi)了对被审计对象进(jìn)行(xíng)全面评价提供证(zhèng)据而(ér)采取(qǔ)的必(bì)要方法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基(jī)本职能(néng)是(shì)对经济活动过程(chéng)的记录(lù)、计(jì)算(suàn)、反(fǎn)映和(hé)监督;审计的基本职(zhí)能是监督(dū),此外还包括评(píng)价和者卜公46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗证。

  (2)会计虽说(shuō)也具(jù)有监督职能,但这种(zhǒng)监督是一种自(zì)我监督行为,主要通过会计检查来实现,针(zhēn)对会(huì)计业(yè)务活动本46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗身,而(ér)审计,既包含了(le)检查,又包(bāo)括了对计(jì)算行为及所(suǒ)有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验,即含(hán)审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检查只是(shì)各个(gè)单(dān)位财会(huì)部(bù)门的附带职能,而审(shěn)计是独立于财会部分之外的专职监督检查;会计检查的目(mù)的主(zhǔ)要是为了保证会计资料的真实性和准确性。

  其(qí)检查范(fàn)围灶槐、深(shēn)度、方式(shì)均受到限制(zhì),而审计的目的在于证实(shí)财政(zhèng)、财务收支的真实(shí)、合(hé)法(fǎ)、效(xiào)益,审计检查会计资料(liào)只是实(shí)现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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